海科院召开下属控股子公司内部审计启动会
发布时间:2025年08月27日   点击数:43

8月25日,海科院召开下属控股子公司内部审计启动会,海科院总经理、党委副书记柳宁,党委副书记、纪委书记施楚,财务总监、财务资金部经理李小华,党委委员、海科院所属子公司上海交大海科检测技术有限公司总经理沈永芳,党委委员、海科院所属子公司上海海科工程咨询有限公司总经理王为民,海科院所属子公司上海交大中海龙水下防务研究中心有限公司总经理杨平西,第三方审计机构北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所业务总监席文龙,所长郁启鸣、李业云,海科院审计协调机构成员、子公司相关管理人员、第三方审计机构工作人员参加会议。会议由施楚主持。

会上,海科院下属子公司分别介绍了企业基本情况,第三方审计公司介绍了审计公司基本情况、本次内部审计的详细方案等相关情况。

柳宁对内部审计工作提出了几点工作要求:一是要充分梳理教育部直属高校所属企业国资监管、风险管理、财务管理等相关政策规定,提高审计工作的针对性、有效性,确保审计方案实施、审计结果反馈及审计成果运用;二是要通过内部审计排摸问题,持续优化制度体系建设,完善风险管理机制,提升企业治理效能;三是被审计子公司要高度重视、积极对接、认真配合,建立有效的沟通协调机制,确保内审工作稳健、高效开展。

会后,第三方审计机构会同海科院审计协调机构与被审计子公司开展对接,落实会议精神和工作部署,有序推进审计工作落地实施。